你好,需要區分行業的,你們是建筑行業嘛?沒有開發票嗎?
小規模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅免征增值稅的賬務處理:借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業外收入/其他收益—補貼收入
小規模30萬以內的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉到營業外收入 營業外收入要交企業稅,那豈不是增值稅還要交企業稅?
應收賬款和預收賬款也要交增值稅嗎? 不是應該只有主營業務收入和其他業務收入才要交增值稅嗎?
我們是新酒店,三月才稅務報到,一二月的營業收入進入了股東私人賬戶,四月申報納稅時,需要把一二月的收入也做賬嗎?借其他應收款-某人,貸主營業務收入-客房收入,貸應交稅金-應交增值稅?
3.借:應收賬款1160貸:主營業務收入10000應交稅費一應交增值稅160錄中的對應賬戶有()。A.應收賬款與主營業務收入B主營業務收入與應交稅費C.應收賬款與應交稅費D.應收賬款與應交增值稅
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改??!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
我是聽會計學堂的課,里面講的商貿企業,應收和預收也要交增值稅 這是哪種情況呀?
你好,G做帳中提前收了人家的錢,不用做收入,做預收賬款,應收賬款,這個是什么業務?發出貨物了,作為票收入可以啊。
比如我銷售給你貨物,我已經發給你貨物了,但是沒有收到錢,借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費做這個。