你好,自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。
老師,請問我們是一般納稅人,2019年1月購進(jìn)了一臺二手車,沒有開專票就沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
老師,我們公司是一般納稅人,去年購進(jìn)二手車,對方就開了二手機(jī)動車發(fā)票,沒有緊張,可以抵扣,那我們現(xiàn)在要賣掉這個(gè)車子,是按13個(gè)點(diǎn)開發(fā)票還是3個(gè)點(diǎn)呢
老師,麻煩請問下,我們2021年5月購買的一輛車,收到的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,也沒有收到增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在6月份要把這輛車賣了,賣了8萬,我們能享受簡易計(jì)稅嗎
老師:請教一個(gè)問題,我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請教一個(gè)問題,我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,就抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
公司每個(gè)月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)差價(jià)大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
但是我們貨物交易時(shí)間是在19年
而且我們是賣車的企業(yè),但不是專門賣二手車的,可以算二手車經(jīng)銷企業(yè)嗎
說的是8月份賣出時(shí),如果不是二手車經(jīng)銷企業(yè) 需要按13%繳納增值稅
但是都沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不可能以13%來硬交吧?
如果按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)呢?按什么稅率交稅呀
企業(yè)自身原因沒有取得專票抵扣,再銷售時(shí)也是需要按13%繳稅的。
那我們購買時(shí),是可以要求對方給我們開13%的專票嗎
如果是從公司取得二手車可以讓對方開專票的
好的老師,如果時(shí)間太久我們?nèi)〔坏竭M(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在老師要求我們做無票收入申報(bào)增值稅,我們以哪種方式申報(bào)交的增值稅最少呀
按銷售舊固定資產(chǎn)申報(bào) ,你也可以咨詢下稅務(wù)老師你們公司這種情況能否適用簡易征收。
按照舊固定資產(chǎn)和簡易都是按3%對吧
銷售自己使用過的固定資產(chǎn)3%稅率減按2%稅率