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老師, 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢

2021-09-06 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 23:26

借:應(yīng)收賬款14509 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2021-09-06 23:26

借:應(yīng)收賬款14500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2021-09-06 23:27

借:應(yīng)付職工薪酬350 借:銷售費用600 借:主營業(yè)務(wù)成本7010 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費用350 貸:應(yīng)付職工薪酬350

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快賬用戶5271 追問 2021-09-06 23:54

這個是臨時找的兼職人員幫看管學(xué)生的哦! 然后600塊錢是支付的宣傳材料制作費 問題是14500扣除掉以上成本還剩下的怎么入賬呢

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快賬用戶5271 追問 2021-09-06 23:55

這個主營業(yè)務(wù)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品吧

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齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

兼職人員也是需要計入應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

宣傳費用計入銷售費用

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齊紅老師 解答 2021-09-06 23:59

不需要入賬,收入減去成本就可以了

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快賬用戶5271 追問 2021-09-07 00:13

感覺你一點都不專業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-09-07 00:16

您好,那您希望怎么專業(yè)呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-07 00:17

14500做賬,扣除了上訴的成本,不需要做賬,會月底會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報表,會出現(xiàn)凈利潤

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快賬用戶5271 追問 2021-09-07 13:48

老師這個太籠統(tǒng),不詳細(xì)也沒說清楚 我們自然是不懂才找老師解決的, 我們又不是生產(chǎn)廠家 請的人也是臨時工而已 還有我這些都沒有發(fā)票 都是法人微信支付的 ,寫了報銷單的,這個成本結(jié)轉(zhuǎn)這些你也沒說明

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齊紅老師 解答 2021-09-07 14:51

成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本/銷售費用/管理費用

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借:應(yīng)收賬款14509 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-09-06
你好 ; 借應(yīng)收賬款 -某客戶貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 代收貨款 :借 其他應(yīng)收款-法人貸應(yīng)收賬款-某客戶 ; 支付的 工資 資料費等 ;借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 管理費用-資料費 原材料等 貸其他應(yīng)收款- 法人
2021-09-07
同學(xué),你好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅費 然后法人拿走的錢做了其他的 付工資時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款-法人 付費用時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款-法人 沖賬時,借其他應(yīng)付款-法人,貸應(yīng)收賬款。
2021-09-06
同學(xué)你好 這個做收入就行了 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借應(yīng)付職工薪酬350 貸其他應(yīng)收款350 借銷售費用600 貸其他應(yīng)收款600 材料費是產(chǎn)成品的嗎
2021-09-07
你好 法人個人**收款: 借:庫存現(xiàn)金14500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14356.44 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅143.56 支付兼職人員工資 借:管理費用-工資 350 貸:庫存現(xiàn)金 350 支付宣傳資料制作和設(shè)計費 600購買材料費 費用共 7010 借:主營業(yè)務(wù)成本 -設(shè)計費600 -材料費7010 貸:庫存現(xiàn)金7610
2021-09-07
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