同學(xué)你好 這個(gè)做收入就行了 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借應(yīng)付職工薪酬350 貸其他應(yīng)收款350 借銷售費(fèi)用600 貸其他應(yīng)收款600 材料費(fèi)是產(chǎn)成品的嗎
老師, 銷售合同14500.法人個(gè)人微信收到貨款5800,其余是公賬收到貨款。全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師, 銷售合同14500.法人個(gè)人微信收到的貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師, 銷售合同14500.法人個(gè)人微信收到的貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢
老師, 銷售合同14500.法人個(gè)人微信收到貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個(gè)人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計(jì)費(fèi) 600 材料費(fèi) (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢? 謝謝!
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬和開發(fā)票呢
請(qǐng)教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個(gè),排水管1997個(gè)。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個(gè),溫控器1500個(gè),生產(chǎn)車間耗用排水管10個(gè),期初排水管100個(gè),溫控器200個(gè),期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個(gè)稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點(diǎn)錢,老板希望表面公平公正,其實(shí)背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請(qǐng)問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項(xiàng)稅額抵減,對(duì)嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人 材料是直接發(fā)客戶那里 請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn) 另外 我收到的款 和用掉的怎么做呢 還有剩余的款
那就計(jì)入銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)