你好 借成本費用 貸銀行?
老師,法人個人微信轉給兼職人員的日結工資,就偶爾一次,請問怎么入賬呢
老師, 銷售合同14500.法人個人微信收到貨款5800,其余是公賬收到貨款。全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 (成品模型款 直接發客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師, 銷售合同14500.法人個人微信收到的貨款,全額給客戶開發票了。 然后法人個人微信收到的款部分用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設計費 600 材料費 (成品模型款 直接發客戶手上了) 7010 以上怎么入賬呢
老師你好,我們給兼職員工發工資,但是工資表上沒有造兼職人員的工資,請問這部分金額怎么入賬?
老師,請問一下個體工商戶上個月才開通給法人申報代扣代繳個稅,公司是 2020 年就開始的,那給法人代扣代繳個稅 人員信息采集入職日期寫什么時候呢
老師,我們收到了貨款,也給對方開具了發票,但是貨物沒有發出不確認收入可以嗎
請問老師,開具農場品批發市場自產自銷的發票,這個是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業務是垂釣,要辦一個垂釣比賽,我公司需要開報名費的發票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個停車場,合作協議書(名字為:停車場合作協議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發票給我公司呢
老師:公司中標了一個學校勞務項目,除正常提供勞務以外,學校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學校給我們報銷,報銷的時候我們給學校開具什么類型的發票啊?因為墊付款項較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發票嗎?我們是租的個人的房子,非住宅7個點,繳稅5個點
老師,接著上面的問題
老師利潤表上的所得稅是不是不能稅前扣除
你好 借成本費用? 貸其他應付款 上面看錯了?
是個人微信不是銀行存款
這個成本費用是一級還是二級科目
需要結轉成本嗎
其他應付款需要加上付款人名字吧
為何不是管理費用呢
你把具體的業務說一下? 這個是做什么工作,你們是什么企業? 銀行那個我后面補充回了?
這個成本費用是二級還是一級科目的,然后需要像材料一樣結轉成本嗎?我們平時直接寫報銷單報銷的
你需要說具體業務和你是什么企業然后才能寫出來準確的科目? 上面寫的成本費用是記成本或者費用相關科嗎?
您這個分錄好像不完整的,沒有涉及到報銷的
我公司是小規模 一個人公司 ,給小學生做活動服務,請了兩個臨時工幫忙看場
你好 借記主營業務成本 貸其他應款 個人 報銷時 借其他應付款 貸銀行等
這個不屬于勞務成本嗎
不是自己員工直接記成本。自己員工記勞務 成本
自己員工是怎么入賬呢?
這個主營業務成本需要結轉成本嗎?
這個主營業務成本需要結轉成本嗎? 就是成本了 自己員工是怎么入賬呢? 借? ? ? ? ? ? ? ? 勞務 成本 貸應付職工薪酬?
你這沒有結轉呀老師! 自己員工入賬的也不完整呀
期末結轉? 借主營成本 貸勞務 成本?