同學(xué)你好 將抵扣的部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì);沒(méi)有勾選 抵扣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,這個(gè)明細(xì)不結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,我們公司上個(gè)月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想全部勾選抵扣,只抵扣部分,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)怎么做賬?
我公司是一般納稅人,11月(本月)已申報(bào)增值稅,并一部分款項(xiàng)(對(duì)公戶余額不足,導(dǎo)致第三方繳款只扣繳一部分)。 今天發(fā)現(xiàn),勾選抵扣的一部分發(fā)票(2020年的發(fā)票)已經(jīng)找不到了,先開(kāi)票方又很麻煩,這部分發(fā)票的稅額300元左右,我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選,并另外增加勾選≈300稅額的進(jìn)項(xiàng)。問(wèn)題: 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎? 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎? 3、還能修改增值稅申報(bào)表嗎?
老師請(qǐng)問(wèn):7月份的進(jìn)項(xiàng)留抵太大,這個(gè)8月份也有很多進(jìn)項(xiàng),我想只勾選不抵扣,作為待認(rèn)證。在稅務(wù)數(shù)字賬戶的發(fā)票勾選確認(rèn)里選哪個(gè)模塊?有抵扣類勾選和不抵扣勾選
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫(xiě)?