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老師,在計算應納稅所得額的時候,可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異到底哪個是加,哪個是減呢?這個總是容易錯

2021-09-03 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 09:22

你好,可抵扣暫時性差異本期納稅調增 應納稅暫時性差異本期納稅調減

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你好,可抵扣暫時性差異本期納稅調增 應納稅暫時性差異本期納稅調減
2021-09-03
你好,學員, 可抵扣暫時性差異是本期多交稅,未來少繳稅的,本期要加上 應納稅暫時性差異是本期少繳稅,未來多交稅的,所以本期減去的
2023-09-05
同學你好 很高興為你解答 拍一下表格
2021-08-26
您好,是的,是這個意思的
2023-05-20
所得稅應納稅所得額=會計利潤%2B納稅調增的項目-納稅調減的項目 應交所得稅=所得稅應納稅所得額*25%
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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