你好,對的。計入進項稅額轉出的
老師你好,銷售方開了紅字發票,現在進項稅額轉出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
之前的進行稅額抵扣了 后面發現發票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應該用應交稅金-應交增值稅 進項稅額轉出科目嗎 還是直接紅沖進項稅額
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
收票時做賬,借應交增值稅進項稅額,貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額。現在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉出,應該借什么科目?
請問老師:前期是小規模納稅人不應該做進項的應交稅金,但憑證做了借:應交稅費—增值稅——進項稅額,現在發現錯誤需要調整,是直接紅沖還是怎么處理?急
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發票盡量開發票,還是允許500元以下的零星支出按收據入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現在要付返點費用給企業,是開招聘費的發票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現?第二年的股利折現那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當地旅游協會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發工資數還是實發工資數