你好,找出多做的收入和應(yīng)收,反分錄沖掉
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師我剛新進(jìn)一家公司一月,我發(fā)現(xiàn)前財務(wù)把虛擬的也算進(jìn)收入,導(dǎo)致收入虛高,但銀存余額又是對的,應(yīng)收很高,我問過老板沒人差我們公司錢,其他應(yīng)收也高,簡單的說就是應(yīng)收應(yīng)付都沒有,但是以前的財務(wù)不知道怎么做出來的,這種情況怎么辦呀,是把充值卡消費確認(rèn)收入
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
我們老板有兩家公司,我司收入費用很少,工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時間收到國庫退稅一筆錢,領(lǐng)導(dǎo)說怕被查,要開發(fā)票抵掉,之前我們也只有進(jìn)項稅。另一家公司財務(wù)讓一些顧客把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)來,我們給他們開發(fā)票,我們現(xiàn)在要把貨款轉(zhuǎn)還給另一家公司,我們走法人私人卡轉(zhuǎn)還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天,領(lǐng)導(dǎo)讓我嘗試轉(zhuǎn)給社保人備注工資,再拿出來。像我們這個情況,之前沒做工資,還能不能實施,還有別的方法嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費。2.業(yè)務(wù)招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
老師那我以后怎么做帳呢?收入虛高這個問題我問過2老板,她說她不清楚虛做了收入,我上面說的是內(nèi)帳,上季度外帳的財務(wù)報表我也看過了,利潤是負(fù)數(shù)的
前面的改了以后就按真實業(yè)務(wù)正常做即可
我能不能重新建帳呢?我還達(dá)不到調(diào)賬的水平呀[捂臉][捂臉][捂臉]
如果公司同意的話也可以