同學,你好,這個可以的。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,對方7月份開給我們的專票開錯金額了,我們還沒有認證抵扣,對方開紅字發(fā)票要給我們拿回來一聯(lián)么?
發(fā)票開具問題,老師我們上月開的專票,這個月要退回重開,對方?jīng)]有抵扣,是不是對方退回發(fā)票二三聯(lián),我方開紅字信息表,負數(shù)發(fā)票,在重開正確的發(fā)票提供給對方?謝謝
上月發(fā)票開的發(fā)票對方退回 我們這月開紅字發(fā)票 不用給對方聯(lián)次吧 他們沒抵扣都拿回來了 我們自己留著就行唄
專用發(fā)票過月了對方?jīng)]抵扣,銷售退回了,發(fā)票退回來就行了吧,不用開紅字信息表吧?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規(guī)模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務招待費匯算填管理費用其他還是業(yè)務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統(tǒng)計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現(xiàn)抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?