管理費用的招待費,按實際的招待費,填寫期間費用明細表,再按招待費的標(biāo)準(zhǔn)列支,也就是說:在稅前列支發(fā)生額的60%、收入的千分之五,兩者取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。至于發(fā)生額,減掉最小值的金額,就是招待費需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的金額
老師,管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費可以全額扣除嗎?在匯算清繳時候
老師 我的招待費有的記到銷售費用--招待費 有的記到管理費用-招待費 那到了企業(yè)所得稅的時候 匯算清繳的時候 是怎么算?
管理費用招待費匯算清繳的時候怎么處理老師?
老師,請問匯算清繳時,招待費怎么處理啊
老師,你好,做匯算清繳的時候,管理費用的業(yè)務(wù)招待費,依據(jù)什么區(qū)調(diào)整
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利