你好!根據稅前扣除的限額來調
老師你好,問一下在匯算清繳時廣宣費和業務招待費的納稅調整比例
管理費用招待費匯算清繳的時候怎么處理老師?
老師,你好,做匯算清繳的時候,管理費用的業務招待費,依據什么區調整
老師我們賬上銷售業務招待費正數,管理業務招待費負數,合計業務招待費負數,匯算清繳時納稅調整表,業務招待費怎么列式填寫
老師,請問一下,業務招待費匯算清繳的時候40%必須調整嗎
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
老師,這個稅前扣除的的限額,怎么計算呀 比如我現在管理費用業務招待費有8000
你好!你收入有多少呢
我們是幼兒園 有一千多萬
你好!是收入的千分之五和實際發生額的60%,哪個小按哪個
明白了,謝謝老師
你好、!不用客氣的了