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老師,你好,做匯算清繳的時候,管理費用的業務招待費,依據什么區調整

2022-04-20 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 15:04

你好!根據稅前扣除的限額來調

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快賬用戶8419 追問 2022-04-20 15:06

老師,這個稅前扣除的的限額,怎么計算呀 比如我現在管理費用業務招待費有8000

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齊紅老師 解答 2022-04-20 15:07

你好!你收入有多少呢

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快賬用戶8419 追問 2022-04-20 15:09

我們是幼兒園 有一千多萬

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齊紅老師 解答 2022-04-20 15:13

你好!是收入的千分之五和實際發生額的60%,哪個小按哪個

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快賬用戶8419 追問 2022-04-20 15:13

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-20 15:14

你好、!不用客氣的了

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相關問題討論
你好!根據稅前扣除的限額來調
2022-04-20
你好,不需要賬務處理的,光在那個匯算調整表上進行調整就可以了。
2022-04-28
你你好, 是的需要納稅調整的
2022-05-10
管理費用的招待費,按實際的招待費,填寫期間費用明細表,再按招待費的標準列支,也就是說:在稅前列支發生額的60%、收入的千分之五,兩者取最小值在企業所得稅稅前列支。至于發生額,減掉最小值的金額,就是招待費需要調增應納稅所得額的金額
2021-08-26
您好!你按照這些二級科目填就好了。 職工薪酬(填寫A105050)
2024-05-13
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