你好 ;? 實(shí)際中是可以的。 收什么發(fā)票不重要。 重點(diǎn)是據(jù)實(shí)開票給你們。?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,小規(guī)模納稅人期間收到專票,不能認(rèn)證抵扣,會(huì)被稅務(wù)局查嗎?后期申請(qǐng)為一般納稅人了,之前開的專票是不是也抵扣不了了,我們可以將之前收到的專票退回給銷售方,待我們公司申請(qǐng)為一般納稅人后讓銷售方重新開具,這樣可以嗎?銷售方會(huì)愿意給我們重新開專票嗎?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請(qǐng)問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師,我公司銷售挖掘機(jī),按照分期付款的,我們先收款后定期給對(duì)方開發(fā)票,有個(gè)客戶買了臺(tái)車,之前是小規(guī)模納稅人,后來升為一般納稅人,之前已經(jīng)開了普票,要求后期的發(fā)票開專票,這樣會(huì)造成一臺(tái)車有開普票,又開專票,這樣可以嗎
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷售費(fèi)用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費(fèi)用7萬,還是填10萬,然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
哦,是我們開票給對(duì)方,可以就行,謝謝老師
?你好 ; 是的;? 據(jù)實(shí)開票就行了。?
還有個(gè)問題,老師,就是我們18年賣了一臺(tái)挖掘機(jī),然后19年開了發(fā)票,但是把數(shù)量1臺(tái)開夠了,但是金額沒有開夠,現(xiàn)在還要開票,那數(shù)量怎么辦呀
?你好 ;? ?那你說你之前開票的開的不對(duì)。 去紅沖了重新開票? 才行的?
就是把19年的先沖紅,再重新開正確的發(fā)票哇
你好是的。這樣才對(duì)的。不然你開的發(fā)票與你實(shí)際業(yè)務(wù)不一致 實(shí)際都存在虛開發(fā)票了??
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你; 盡快處理下? ?