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【舉一反三】某公司2017年10月份接受捐贈的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明該設(shè)備價值10萬元;發(fā)生運費1萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,均未做賬務(wù)處理。(假設(shè):直線法,預(yù)計年限10年)   調(diào)增會計利潤=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元)   調(diào)增應(yīng)納稅所得額=同上   增值稅進項稅額=1.7+1×11%=1.81(萬元) 請問老師,調(diào)增會計利潤為什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) ,為什么不加運費1.09萬元 要減10+1

2021-08-24 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 15:48

你好,1運費不是捐贈的是我們實際繳納的

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你好,1運費不是捐贈的是我們實際繳納的
2021-08-24
您好,這個是捐贈的也沒寫嗎是吧
2023-09-04
同學(xué)你好,可以這樣理解。首先按照含稅的價格確認捐贈收入,也就是11.3,然后在使用捐贈資產(chǎn)的時候每年會計提折舊,也就是題目中剪掉的折舊金額,折舊金額會計入到費用。所以對應(yīng)納稅所得額的影響為收入減去費用。
2021-09-05
借固定資產(chǎn)11萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.3萬, 貸營業(yè)外收入12.3萬
2023-06-12
你好,這里的10萬,1萬都是不含稅金額?
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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