同學你好 這個可以不含稅
請問老師,一般納稅人收到進項發票,銷售毛利4個點,算銷售價格,這里的成本單價是要含稅還是不含稅呢?是直接用進項發票上的單價/1-4%?還是用單價X1.13/1-4%呢?
老師,我家是一般納稅人,我家往出開13個點貨物普票,我入進銷存時,銷售單的金額是含稅的還是不含稅的啊?(我家進銷存軟件用的是管家婆,銷售單里就有 數量,單價,金額)
1.銷售空調取得稅收入177840元2.銷售電視機120臺,每臺含稅零售單價為2223元3.購進商場自用的收款機一批增值稅專用發票上注明價款可能先生20000元,增值稅額3400元。4.購購進熱水器50臺,不含稅單價800元,購進DVD100臺,不含稅單價600元,兩項業務均已支付并取得增值稅專用發票要求計算該商場三月應納稅額。
1、某商業企業(一般納稅人)為A公司代銷貨物,按零售價以6%收取手續費6000元,尚未收到A公司開具的增值稅專用發票,請按要求回答或計算: (1)零售價是含稅價還是不含稅價? (2)計算零售價。 (3)計算銷售代銷貨物的銷項稅額。 (4)計算收取手續費應納增值稅稅額。
找1-3月是小規模納稅人,在4月份30號升為一股納稅人,4月29號以前開具1%的發票,不含稅銷售額98856.41,稅額988.53,價稅合計99844.94。4月30號開13%的發 票,不含稅銷售額13390.26,稅額1740.74。在申報4月份所屋期的時醫,1%的發票用價稅合計換算成了13%填在了未開具發票欄次。當 月還認證了進項稅額,有留底稅款 按照稅盤上面4月份顯示的不含稅銷售額112246.67,稅額?2729.27?。申報表申報的不含稅銷售額101748.61,稅額13227.33 。這樣子都不知道做賬怎么結轉增值稅
看樣子差額不是一般的麻煩
項目經理的對應到項目差額扣除,辦公室再分攤到項目對應扣除,但是申報個稅是一起申報的,這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好,要不然也對應不上,老師那如果有多個項目勞務成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個項目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個項目,各項目有2個項目經理,還有辦公室人員工資
老師,那個差額開票,已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼,2月如果重復填了會提示嗎?
老師,銷售人員領用樣品推廣,想問收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領用樣品推廣
老師當月沒有收到工程款,但收到分包發票了,等下個月收到工程款開票的時候可以差額上個月的分包發票部分嗎
老師,差額征稅差額開票是不是必須要把項目對應上,不能A項目差額B項目啊
老師沒收進來發票就不能差額抵扣了,那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
老師申報稅種為啥有兩個增值稅稅目一個醫療服務一個其他
那就直接用單價/1-4%就可以了是嗎
嗯 這個直接用就可以了
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝