你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費不允許抵扣增值稅。
你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對方開具的電費增值稅專票,請問如何做賬,能抵扣進項嗎
我司報銷員工拿來的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請問這張專票可以抵扣進項稅嗎?
個人開的公司抬頭的增值稅專用發票,如果一直沒有拿來報銷抵扣進項,會有什么風險嗎
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發票,然后對進項稅進行了抵扣,現在已經對抵扣的進項稅更改了報表 同時補交了增值稅,那我賬上這個要怎么做賬
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業務收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房??!
你好,員工的房租屬于福利費吧,福利費是不允許抵扣增值稅的。
分錄借。管理費我~福利費1000 應交稅費~應交增值稅~進項稅130 貸。庫存現金 得做轉出進項稅 借 :管理費用~福利費130(紅字) 借:應交稅費~應交增值稅進項稅130(紅字) 是這樣做嗎
借管理費用福利費、 應交稅費應交增值稅進項 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存現金。 借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
最后一筆借方管理費用福利費是紅字對吧
你好是個蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍字。