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老師,一般納稅人主要是生產制作展示柜的,7月時銷售開了30萬的建筑工程,原先人工工資計提都是 借 管理費用 、生產成本 -工資 貸應付職工薪酬-工資,1-7月生產成本--工資期末余額有50多萬,我就想有什么辦法可以把原先計提到生產成本里的工資轉到工程施工-人工工資里,因為8月要開出工程150萬,沒有人工來做成本

2021-08-23 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 11:10

你好 ;? ?那你就調整下:借工程施工 -人工費貸??生產成本 -工資?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:13

直接調?不要把原先憑證紅沖?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:16

?你好 ;? ?你還走了應付職工薪酬去做的; 去? 把原來分錄紅沖了 ; 在去調整 ;?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:24

老師,比如說我8月需要45萬人工,1-7月生產成本--工資期末余額有57萬,那這樣的話我不是要把前面2-7月計提工資的憑證全部紅沖了,這樣的話對1-6月的季報有影響嗎?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 11:25

老師,可以具體教下紅沖調整后的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:28

?你好 ;? ? 把你原來的做賬分錄不變金額負數紅沖了 。 然后按正確的分錄做賬? ?

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 14:20

老師,幫我看看是這樣調整憑證嗎?

老師,幫我看看是這樣調整憑證嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:20

跨年的話 ; 你就必須要走以前年度損益調整科目來處理??

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快賬用戶6586 追問 2021-08-23 14:26

不跨年,那同樣道理的話我想把生產成本中制造費用調點出來,主要是房租,也是這樣來調

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:27

?你好 ;? 不跨年的話 就直接調整就行了。??

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你好 ;? ?那你就調整下:借工程施工 -人工費貸??生產成本 -工資?
2021-08-23
您好 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項存款支付。? 借:工程物資30000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 339000 (2)5月8日至10月30日,工程先后領用工程物資28萬元,? 借:在建工程280000%2B36400=316400 貸:工程物資280000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 280000*0.13=36400 (3)6月3日,領用生產用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應承擔的增值稅進項稅額為10400元? 借:在建工程 80000%2B10400=90400 貸:原材料 80000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 10400 (4)工程建設期間輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出35000元? 借:在建工程 35000 貸:生產成本 35000 (5)工程建設期間發生工程人員職工薪酬65800元? 借:在建工程 65800 貸:應付職工薪酬 65800 (6)10月30日工程完工并交付使用? 借:固定資產 507600 貸:在建工程 316400%2B90400%2B35000%2B65800=507600 (7)工程完工剩余工程物資轉入企業原材料倉庫 借:原材料 20000 貸:工程物資 20000
2022-05-05
你好同學 1借,應付職工薪酬271.20 貸,主營業務收入240 應交稅費-增值稅銷項31.2 借,主營業務成本216 貸,庫存商品216 2.借,應付職工薪酬8 貸,其他應收8 3借,生產成本30 制造費用10 管理費用30 銷售費用10 在建工程5 貸,應付職工薪酬85 4借,生產成本300 貸,累計折舊300 5借,管理費用 12 貸,應付職工薪酬 12 借,應付職工薪酬 12 貸,其他應付款12
2022-10-17
同學你好 生產車間的工資要計入生產成本
2023-07-28
你好需要計算做好了給你
2021-12-05
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