你好 ;? ?那你就調整下:借工程施工 -人工費貸??生產成本 -工資?
老師你好,我司是建筑企業,掛靠我司的A項目部,公司收到工程款扣除管理費后撥款給A項目部(按工程款的30%計提人工費) 借:主營業務成本-人工 50萬 貸:應付職工薪酬 50萬 借:應付職工薪酬 50萬(可是提供的工資表只有5萬) 貸:銀行存款 50萬(給項目部) 后來代發農民工工資專戶又代發工資14萬 原來的會讓我把代發的14萬工資算到之前的計提里面,這是從銀行實打實付出去的,怎么做會計分錄?這樣等于銀行付了50萬+14萬?
老師,一般納稅人主要是生產制作展示柜的,7月時銷售開了30萬的建筑工程,原先人工工資計提都是 借 管理費用 、生產成本 -工資 貸應付職工薪酬-工資,1-7月生產成本--工資期末余額有50多萬,我就想有什么辦法可以把原先計提到生產成本里的工資轉到工程施工-人工工資里,因為8月要開出工程150萬,沒有人工來做成本
2020年1月,乙公司準備自行建造一座廠房,發生以下業務: (l)購入工程物資一批,價款為50萬元,支付的增值稅進項稅額為6.5 萬元,款項以銀行存款支付; (2)至6月,工程先后領用工程物資50萬元; (3)輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出為5萬元; (4)計提工程人員工資17萬元; (5)6月底,工程達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算手續,工程按暫估價值結轉固定資產成本; (6)7月中旬,該項工程決算實際成本為78萬元,經查其與暫估成本的差額為應付職工工資。 要求:編制丙公司相關的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)
甲增值稅一般納稅人企業,增值稅率13% X9年自行建造辦公樓。1月5日購工程物資價款為200萬增值稅額26萬 已驗收入庫。領用工程物資成本204萬。2月水災造成工程物資報廢損毀,實際成本11.7萬,殘料變價1.7萬已存銀行。3月領用生產用原材料實際成本30萬,增值稅進項稅額3.9萬。4月銀行存款付在建工程相關費用14萬。另累計分配工程人員薪酬17萬,應分攤輔助生產費5萬。4月30日達預定可使用狀態并使用,壽命30年凈殘值10萬。年限平均法年末計提折舊。4月30日剩余的成本為20萬元的工程物資轉為生產用原材料。1算建造成本 2編制建造相關分錄3求19年末應計提折舊額編制分錄
2019年5月1日,乙企業準備自行建造一座職工宿舍,相關材料如下 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后領用工程物資28萬元, (3)6月3日,領用生產用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應承擔的增值稅進項稅額為10400元 (4)工程建設期間輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出35000元 (5)工程建設期間發生工程人員職工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物資轉入企業原材料倉庫
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
直接調?不要把原先憑證紅沖?
?你好 ;? ?你還走了應付職工薪酬去做的; 去? 把原來分錄紅沖了 ; 在去調整 ;?
老師,比如說我8月需要45萬人工,1-7月生產成本--工資期末余額有57萬,那這樣的話我不是要把前面2-7月計提工資的憑證全部紅沖了,這樣的話對1-6月的季報有影響嗎?
老師,可以具體教下紅沖調整后的憑證嗎?
?你好 ;? ? 把你原來的做賬分錄不變金額負數紅沖了 。 然后按正確的分錄做賬? ?
老師,幫我看看是這樣調整憑證嗎?
跨年的話 ; 你就必須要走以前年度損益調整科目來處理??
不跨年,那同樣道理的話我想把生產成本中制造費用調點出來,主要是房租,也是這樣來調
?你好 ;? 不跨年的話 就直接調整就行了。??