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這個能幫忙解釋一下遞延所得稅資產與負債的計算嗎?理解不了

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2021-08-23 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 11:03

你好,學員,這個解題的思路是 本期確認的遞延等于=期末遞延余額減去期初遞延的余額 期末遞延等于=(期初其遞延還原為暫時性差異%2B或者-本期發生的暫時性差異)乘以稅率

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快賬用戶8023 追問 2021-08-23 11:09

遞延所得稅資產的期末余額為什么是減去未彌補虧損呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 13:12

因為當年利潤總額580,可以彌補以前的虧損180,所以以前確認的轉回,就是減去

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你好,學員,這個解題的思路是 本期確認的遞延等于=期末遞延余額減去期初遞延的余額 期末遞延等于=(期初其遞延還原為暫時性差異%2B或者-本期發生的暫時性差異)乘以稅率
2021-08-23
同學,你好 回復如下: (120/25%是還原2019年未扣除所得稅時的余額-180以前年度未彌補的虧損%2B40%2B100)*15 20年的所得稅稅率-120遞延所的稅資產余額 遞延所得稅負債同理
2021-06-23
遞延所得稅負債是期初20,期末0,則減少了20,也就是發生了-20。其實就就是從20到0,是減去20,也就是-20
2021-05-11
690,這里是公允增值,稅法不認可或者形成應納稅差異。遞延所得稅負債。 100。計入公允價值變動損益,影響利潤,這個遞延所得稅,計入所得稅費用
2022-08-13
你好 遞延所得稅資產,就是稅上讓你多扣,你少扣了,等以后再多扣 遞延所得稅負債,就是稅上讓你少扣,你多扣了,等以后再補上。
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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