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老師,我想請問下我剛接手一家公司的賬,現(xiàn)在看到他們的待抵扣增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中反映在其他流動資產(chǎn)項目,這是允許的嗎?我理解的是進(jìn)項大于銷項,不應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)

2021-08-23 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 10:57

你好這個準(zhǔn)則里面有說過的; 留抵的進(jìn)項稅可以在非流動資產(chǎn)體現(xiàn)的

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:02

嗯嗯,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:04

沒事的; 希望能幫到你??

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:09

感謝老師,我現(xiàn)在就是在建賬套上遇到了麻煩。這個公司是老板購股權(quán)新變更的公司,原股東又占一部分股,協(xié)議上約定前期的貨幣資金都?xì)w原股東。固定資產(chǎn)和存貨歸現(xiàn)在公司,但是固定資產(chǎn)未還完的貸款又屬于新公司,這樣就造成了新建內(nèi)賬上資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,記入未分配利潤金額太大,糾結(jié)呀

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:14

?你好? ? 由于學(xué)員問題多; 新問題需要你重新發(fā)起提問的?

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:16

好的,我把情況了解明白了再找老師問

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:18

? ?到時你重新發(fā)起提問即可? ?

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:19

好的,老師真好,這么耐心。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:22

? 沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好這個準(zhǔn)則里面有說過的; 留抵的進(jìn)項稅可以在非流動資產(chǎn)體現(xiàn)的
2021-08-23
你是留底進(jìn)項稅,你把這個進(jìn)項稅計入其他流動資產(chǎn),你應(yīng)交稅費的余額就是0,這樣就會平的啊
2021-01-17
學(xué)員您好,增值稅的進(jìn)項-銷項填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個稅填在了應(yīng)交稅費是這樣子填的,以下是財政部的規(guī)定   “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債”或“其他非流動負(fù)債”項目列示;
2021-07-24
你好; 需要的 ;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則第 30 號,則需要在資產(chǎn)里列報。所以需要重分類至其他流動資產(chǎn)。比如1、“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”中;   2、“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目中;   3、“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目。
2024-01-02
你好,學(xué)員,一般是其他流動資產(chǎn) 比如有些企業(yè)的近幾年客戶都是開普票,最近幾年一直抵扣不了,也可以放在其他非流動資產(chǎn)
2023-08-16
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