你好這個準(zhǔn)則里面有說過的; 留抵的進(jìn)項稅可以在非流動資產(chǎn)體現(xiàn)的
老師,我們公司的應(yīng)交稅費未見增值稅年末是負(fù)數(shù),反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動資產(chǎn),但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這怎么處理
請問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會計余額表應(yīng)交稅費部分可以填在其他流動資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項-銷項填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個稅填在了應(yīng)交稅費,這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費欄是對的嗎?
老師,我想請問下我剛接手一家公司的賬,現(xiàn)在看到他們的待抵扣增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中反映在其他流動資產(chǎn)項目,這是允許的嗎?我理解的是進(jìn)項大于銷項,不應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動資產(chǎn)”項目顯示的金額,我查了一下總賬,發(fā)現(xiàn)和應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額的數(shù)字是對應(yīng)的,這筆進(jìn)項稅近半年我們一直沒有相應(yīng)的銷項稅去抵扣,為什么留抵的進(jìn)項稅會被列報為“其他流動資產(chǎn)”呢,需要怎么做修改嗎
“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目期末如為借方余額,應(yīng)根據(jù)其流動性在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”項目或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示 這句話,不了解,為什么應(yīng)交稅費的借方還能是非流動的,借方的應(yīng)交稅費不是可以隨時抵扣的嗎,那就是隨時都是帶來少交稅的效果
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發(fā)票,我做進(jìn)項了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
嗯嗯,謝謝老師。
沒事的; 希望能幫到你??
感謝老師,我現(xiàn)在就是在建賬套上遇到了麻煩。這個公司是老板購股權(quán)新變更的公司,原股東又占一部分股,協(xié)議上約定前期的貨幣資金都?xì)w原股東。固定資產(chǎn)和存貨歸現(xiàn)在公司,但是固定資產(chǎn)未還完的貸款又屬于新公司,這樣就造成了新建內(nèi)賬上資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,記入未分配利潤金額太大,糾結(jié)呀
?你好? ? 由于學(xué)員問題多; 新問題需要你重新發(fā)起提問的?
好的,我把情況了解明白了再找老師問
? ?到時你重新發(fā)起提問即可? ?
好的,老師真好,這么耐心。
? 沒事的; 希望能幫到你? ?