借:應交稅費—未交增值稅,營業外支出,貸:銀行存款
11月份沒做結轉增值稅的分錄,11月份繳納增值稅1826.02附加稅228.25本月應該怎么做分錄,麻煩老師把科目和金額都寫一下
老師好,補繳6月份未開票收入,繳增值稅和附加稅和滯納金分別記入什么科目?怎么做分錄?
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
老師您好,我單位上月補交2020.6月的多抵扣增值稅及附加和滯納金,分錄怎么做
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
是補繳,沒有計提
你未開票收入,確認收入了嗎
要先確認收入,再交稅?
借:應收賬款? 貸:主營業務收入? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 借:?應交稅費—應交增值稅—銷項稅,貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,營業外支出,貸:銀行存款
好的,銷售小轎車國定資產,交的未開票收入稅,怎么做分錄?
借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產 借,銀行存款,貸,固定資產清理,應交稅費-應交增值稅-銷項稅,資產處置損益