你好,你是做到12月份兒里面嗎?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
是的是的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1826.02 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費228.25 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
這就是結(jié)轉(zhuǎn)加繳納的分錄嗎
第一個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,第二個是計提附加稅的,第三個是繳納附加稅的。
第三個繳納稅款的分錄 應(yīng)交稅費二級科目選擇代扣代繳的增值稅可以嗎
你好,你需要繳納增值稅的話,可以啊。
還有期末留底的進項 也是這么做嗎
你好 是的 是這么做的
你好 老師 我11月份的賬面應(yīng)繳納的稅款和實際繳納的稅款不同 我核對了1-11月的銷項稅沒有問題 賬上的少 實際繳納的多 想問一下應(yīng)該怎樣做
你好 賬上少做了收入嗎
應(yīng)該不是吧 我核對了一下銷項稅額和稅控盤中的銷項稅額一致 那應(yīng)該是什么原因啊
進項呢 進項一致的嗎
進項10月份拉一筆三百多的進項沒坐上 11月份的還沒核對 到時候調(diào)整的話都在11月份調(diào)整嗎 11月份已經(jīng)反結(jié)轉(zhuǎn)了
你好 在12月份調(diào)整也可以
11月份計提的稅金980多 時間繳納1980多 如果調(diào)整完進項還是賬實不符再應(yīng)該怎么處理呀
一塊查出原因,一塊來調(diào)整。
老師明天方便可以給遠程協(xié)助看一下嗎
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的,你可以截圖發(fā)過來。