同學您好,這正常是不需要操作的
北京住房公積金如果沒有增員減員的情況,需要每個月都點進去公積金的系統 進行當月的申報匯繳清冊嗎?
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負數。申報增值稅的時候都會出現比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
本來公司要做股東變更,這個月已經幫新股東公積金增員了,也扣款了720,但是現在又談崩了,做了減員,那這個720怎么處理呢,老板說算了,不要對方退錢了,那我賬務上怎么處理啊,還需要做在應付職工薪酬嗎?這種情況實際沒有工資,也不好去個稅申報。 是不是直接做管理費用-其他里,不走應付職工薪酬,匯算的時候直接調增?
2023年一月成立制造業企業,企業在籌建期建造新廠房、改造舊廠房未投產,沒有收入,因2023年度管理制度未完善,2023年企業未做賬、企業所得稅都是零申報,現在進行2023年度企業所得稅匯算清繳,可以把統計出來的稅金及附加、人員工資、社保、公積金、財務費用全部申報在A105080表中長期待攤費用-開辦費中嗎?A100000表中稅金及附加、銷、管、財的費用都填0可以嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
沒有增減員系統到月末 是會自動進行申報匯繳清冊嗎?
是嗎老師?
一般正常情況下是這樣的