你好,會計學堂,沒有看到圖片,你想咨詢什么問題呢?
老師,你好,您先看一下這個道題,然后回復我一下,圖片上傳不完全,我再問您問題。
老師,需要結合上一個問題,不好意識,圖片忘記上傳了
老師,您好!給您上傳圖片了,我賬本上的進賬-銷項的差額不等于留底金額。麻煩您1.2.3個問題一個一個解答好嗎?非常需要老師您的解答,先謝謝您了!
這樣調賬對嗎?為啥每次提問題都上傳不了圖片,要老師回復一句話后才可以上傳?
老師,這個一次只能上傳三張圖片,一會麻煩再看我后面上傳的三張圖片,這是兩道題,就是想讓老師幫我解釋一下,這兩道題在算后續期的現金流量時為什么一個要先按三期折現后再按后續期的公式計算,一個就直接按后續期的公式了,這兩個的區別在哪里,麻煩老師先回復一下,因為回復了我才能上傳另外的圖片,不然上傳不了,謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
普片傳不上去,被屏蔽了,就是經營所得10%稅率問題,我們還沒有開始營業呢?稅務局怎么知道我們就是10%那檔呢
不會是有什么稅收優惠吧
你們是不是核定征收,按收入的10%計算應納稅所得額。再根據所得額確認生產經營所得的稅率。
稅務網上寫的是自行申報,應該不是核定征收,
不管是查賬征收還是核定征收,都是需要自行申報的。
嗯,老師,那電子稅務局哪里可以看出來是核定征收嗎?
需要看企業的稅種認定書,看稅種認定書才能看到企業的征收方式,以及征收哪些稅、申報期間,以及相關的稅率等信息。
好的,謝謝
祝學習進步,工作順利