你好,1.留底的金額是,銷項-進項-留底的差額才是留底稅額
您好,疫情期間生活服務業免稅,我們單位是一般納稅人,進項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務處理怎么做呢!申報表可以體現免稅的收入,那賬務處理如何體現稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
老師有幾個差額征稅的問題需要問一下您 1、勞務派遣派出去的員工用工單位支付多少工資個稅就要申報多少嗎?可以有差額嗎? 2、增值稅申報表附列資料里面有個5%征收率第10列本期發生額和11列本期扣除的,是相等的嗎?第10列填報數要根據賬上的成本還是要根據11列? 麻煩給詳細解答一下吧,謝謝
老師還是早上問您的問題,就是生產性生物資產成熟和未成熟,然后我現在賬上得生產成本金額為:5786010.82元,我上傳的照片是我按果樹分攤進去的金額不知道對不對。麻煩你為我解答一下,謝謝!
老師,您好!給您上傳圖片了,我賬本上的進賬-銷項的差額不等于留底金額。麻煩您1.2.3個問題一個一個解答好嗎?非常需要老師您的解答,先謝謝您了!
您好老師,一般納稅人現在不讓有留抵稅額了是不是,上月有留抵預警了,來查賬,這個月申報的時候是不是不能有留抵,我想知道為什么我代賬的這家進項發票一直都有,不愁,是不是哪個環節出問題了,求解謝謝老師
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
2.銷項大于進項就要月末轉到未交增值稅科目
3.銷項-進項-留底是負數就是有留底!是正數就要交稅轉到未交增值稅科目
第2個問題?只有銷項大于進賬時用轉出未交增值稅對吧?進項大于銷項不用處理?
你好是的是的同學!
謝謝您潘潘老師
不客氣祝你工作順利!