你好,具體的是什么業務的?
這個是某某公司領用材料到銷售成本結轉的過程,我看不懂,也不明白,因為接下來需要我每個月給她一樣結轉。 我大體說下流程, 每個月二車間會領用材料,生長周期為2個月3個月不定期,生長出來的材料會拿去DD車間加工,加工完了最后就銷售,每個月生長出來的產品產量也是不一樣的。下面這個圖片為例,二車間這個月出來的產品就有如圖二,數量就有5625.8公斤,問題一,這個圖二,成本單價怎么恒定的?問題二,請問結轉銷售成本的單價是怎么得來的?她說是用的月末一次平均法,怎么計算,公式是什么?圖片上傳不起,回復了單獨發給你
這樣調賬對嗎?為啥每次提問題都上傳不了圖片,要老師回復一句話后才可以上傳?
老師,這個一次只能上傳三張圖片,一會麻煩再看我后面上傳的三張圖片,這是兩道題,就是想讓老師幫我解釋一下,這兩道題在算后續期的現金流量時為什么一個要先按三期折現后再按后續期的公式計算,一個就直接按后續期的公式了,這兩個的區別在哪里,麻煩老師先回復一下,因為回復了我才能上傳另外的圖片,不然上傳不了,謝謝
老師我剛剛那個問題結束提問了,我季報那沒有稅啊因為那邊自動有60000的扣除,然后沒有稅產生,第一個圖是季報這,后面這個也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個稅錢1062.4填上就可以了?因為只有填上這個1062.4年報才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因為那邊減免稅額不填的話就有1062.4的稅
郭老師你好,我這邊發票開錯了,在紅字信息表填開后上傳不了(提示總局底賬系統沒有原票抄報信息)第一次遇到這樣問題,因為上傳不了,又繼續填開兩三次,后將前面填開的刪除,還是上傳不了,打了uk客服電話說刪除無效,必須要稅務局撤銷才有效是嗎?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
房產稅和土地增值稅誤會做成了銷售費用
可以的,可以這么做。
還有別的做法嗎
你好,跨年的可以用以前年度損益調整來做。
不是跨年的話還有別的做法嗎
哦沒有的,紅沖之前的,然后在做正確的。
好的,我還有個問題為啥房產稅需要多做一個應交稅費-應交房產稅的科目,但是印花稅又不用?
你好,印花稅可以不用機體,其他的需要正常機體。
做事準則里面規定。
這個是準則里面規定。
其他需要計提的目的是什么呢,如果不計提會怎樣呢
你好,計提的目的是當月做,當月次月繳納印花稅,因為它有按次申報的。
為什么增值稅附加(城建稅,教育費附加,地方教育費附加)不用計提過應交稅費的科目呢
好附加稅的需要應交稅費。
借稅金及附加貸應交稅費城建稅。