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客戶打了款之后可能過很久才開票要怎么做賬務處理啊?

2021-08-20 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 16:02

你好,收到款項,借:銀行存款,貸:預收賬款 之后開具發票確認收入,沖銷預收賬款?

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快賬用戶5261 追問 2021-08-20 16:12

公司沒有開預收賬款賬戶

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:13

你好,那可以這樣做分錄 借:銀行存款,貸:應收賬款

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你好,收到款項,借:銀行存款,貸:預收賬款 之后開具發票確認收入,沖銷預收賬款?
2021-08-20
你好 你們銷售的貨物嗎
2020-09-05
總公司借其他應收款分公司貸應收賬款,需要出一個委托書。
2021-04-17
如果客戶要扣款,可以考慮以下處理方式: 一、協商解決 與客戶充分溝通,了解零件損壞的具體情況和責任劃分。如果確實是己方責任,可以考慮給予一定的折扣或補償,但不一定需要沖紅發票。 二、開具紅字發票的情況 當符合開具紅字發票的條件時,可以由銷售方開具紅字發票。一般來說,以下情況可以開具紅字發票: 發生銷貨退回。 開票有誤。 應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件。 如果客戶因為零件損壞要求扣款,且雙方同意通過開具紅字發票的方式處理,那么銷售方需要在開票系統中申請開具紅字增值稅專用發票信息表,經稅務機關系統校驗通過后,取得紅字發票信息表編號,再據此開具紅字發票。 假設發票金額為 A,扣款金額為 B。開具紅字發票金額為 B 后,賬務處理如下: 沖減銷售收入和銷項稅額: 借:主營業務收入(B/1.13) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(B/1.13×13%) 貸:應收賬款(或銀行存款等相應科目)B 三、不沖紅發票的處理方式 如果客戶只是要求從未來的款項中扣除這部分損壞零件的費用,可以先不進行發票處理。在下次交易時,根據協商結果,調整銷售價格或給予折扣,減少應收款項。 如果客戶已經全額支付款項,要求扣款后返還部分款項,可以與客戶簽訂補充協議,明確扣款事項,并通過銀行轉賬等方式將扣款金額返還給客戶。賬務處理上,將扣款金額作為銷售折讓處理: 借:主營業務收入(B/1.13) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(B/1.13×13%) 貸:銀行存款等相應科目 B
2024-11-09
您好 業務取消了 不需要開具發票 錢業務員私下轉過去了 把對方的貨款再轉給業務員就可以了
2023-10-10
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