如果客戶要扣款,可以考慮以下處理方式: 一、協(xié)商解決 與客戶充分溝通,了解零件損壞的具體情況和責(zé)任劃分。如果確實(shí)是己方責(zé)任,可以考慮給予一定的折扣或補(bǔ)償,但不一定需要沖紅發(fā)票。 二、開具紅字發(fā)票的情況 當(dāng)符合開具紅字發(fā)票的條件時(shí),可以由銷售方開具紅字發(fā)票。一般來說,以下情況可以開具紅字發(fā)票: 發(fā)生銷貨退回。 開票有誤。 應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件。 如果客戶因?yàn)榱慵p壞要求扣款,且雙方同意通過開具紅字發(fā)票的方式處理,那么銷售方需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,取得紅字發(fā)票信息表編號,再據(jù)此開具紅字發(fā)票。 假設(shè)發(fā)票金額為 A,扣款金額為 B。開具紅字發(fā)票金額為 B 后,賬務(wù)處理如下: 沖減銷售收入和銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相應(yīng)科目)B 三、不沖紅發(fā)票的處理方式 如果客戶只是要求從未來的款項(xiàng)中扣除這部分損壞零件的費(fèi)用,可以先不進(jìn)行發(fā)票處理。在下次交易時(shí),根據(jù)協(xié)商結(jié)果,調(diào)整銷售價(jià)格或給予折扣,減少應(yīng)收款項(xiàng)。 如果客戶已經(jīng)全額支付款項(xiàng),要求扣款后返還部分款項(xiàng),可以與客戶簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確扣款事項(xiàng),并通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將扣款金額返還給客戶。賬務(wù)處理上,將扣款金額作為銷售折讓處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入(B/1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(B/1.13×13%) 貸:銀行存款等相應(yīng)科目 B
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
有家客戶,發(fā)票已經(jīng)給他們?nèi)~開具,現(xiàn)在扣了我們一部分款項(xiàng),因?yàn)橘|(zhì)量問題?,F(xiàn)在我們需要如何處理,是讓他們給開發(fā)票還是怎么呢
老師,你好!銷售一整套設(shè)備且已開票,安裝運(yùn)行后客戶發(fā)現(xiàn)有部分配件已破損(不影響整體運(yùn)行),經(jīng)協(xié)商,客戶要求我們必須降價(jià),這個(gè)怎么處理?發(fā)票要沖紅重開嗎?
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時(shí)總會(huì)扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時(shí)總會(huì)扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題,我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個(gè)賬
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們該怎么做分錄
請問老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業(yè)公司,一個(gè)季度銷售額少于30萬,但是有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)按5%開發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
沖減多計(jì)提的工資的分錄怎么寫
意思就是扣款的金額我們得自行承擔(dān)稅費(fèi)對吧
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思