同學你好 對的 這個可以沖的
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產品,7月已經開票了,貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質問題,客戶要求換貨(用新的產品換回之前7月發(fā)的產品)。請問換貨的話,賬務要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧?
你好!公司有一個客戶已經破產了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,你好!銷售一整套設備且已開票,安裝運行后客戶發(fā)現(xiàn)有部分配件已破損(不影響整體運行),經協(xié)商,客戶要求我們必須降價,這個怎么處理?發(fā)票要沖紅重開嗎?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
原來是小規(guī)模納稅人,如果沖紅后按現(xiàn)在一般納稅人重開票的話,稅率高了哦,有沒有更好的辦法?
同學你好 咩有I好辦法哦