你好 ;? ?現(xiàn)在是一般納稅人了嗎? ?如果是小規(guī)模期間買(mǎi)的 現(xiàn)在就按3%減按2%繳納增值稅的 ;做 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ;? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??
老師,我公司要賣(mài)2019年買(mǎi)的汽車(chē),當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)車(chē)時(shí)未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣(mài)出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
我公司是一般納稅人,不是銷(xiāo)售二手車(chē)的,是一個(gè)渣士公司,2019年有買(mǎi)了3部車(chē),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,2020年又買(mǎi)了2部車(chē),2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進(jìn)項(xiàng)有抵扣,現(xiàn)在5部車(chē)要賣(mài)給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)要如何開(kāi)具發(fā)票,稅率分別是多少?
我公司是一般納稅人,不是銷(xiāo)售二手車(chē)的,是一個(gè)渣士公司,2019年有買(mǎi)了3部車(chē),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,2020年又買(mǎi)了2部車(chē),2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進(jìn)項(xiàng)有抵扣,現(xiàn)在5部車(chē)要賣(mài)給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)要如何開(kāi)具發(fā)票,稅率分別是多少?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車(chē),由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣。現(xiàn)在車(chē)轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車(chē)的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣(mài)了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我們公司是一般納稅人,買(mǎi)車(chē)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在想賣(mài)車(chē),按多少稅率繳納稅款?出售處理時(shí)賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營(yíng)業(yè)務(wù)是體育場(chǎng)館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣(mài)奶茶粉的,庫(kù)存不是很準(zhǔn),開(kāi)單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類(lèi)有沒(méi)有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒(méi)簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢(xún),企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來(lái)款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來(lái)款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶(hù),這樣原戶(hù)到款的金額就和開(kāi)票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開(kāi)了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開(kāi)代理記賬公司,個(gè)體工商戶(hù)可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專(zhuān)職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的?因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀!
現(xiàn)在是一般納稅人了老師,去年升了
現(xiàn)在是一般納稅人還是減按2%征收嗎?稅務(wù)報(bào)稅上怎么填表呢,開(kāi)票的話怎么開(kāi),就是開(kāi)票類(lèi)目怎么選
?你好是的 是的。 按3%來(lái)開(kāi)票? 到時(shí) 減免額填寫(xiě)1% 實(shí)際按2%繳納? ?。? ? ? 開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)*乘用車(chē)具體規(guī)格型號(hào)??
減免額。1%在納稅申報(bào)表上怎么填請(qǐng)問(wèn),就是我開(kāi)的3%應(yīng)該怎么填
你好一、適用簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅時(shí) 一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)適用“簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率征收增值稅”時(shí),需填寫(xiě): (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì)),填寫(xiě)在第11欄“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的各列中; (2)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填寫(xiě)在“一、減稅項(xiàng)目”部分,“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”填寫(xiě)“1129924已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”,并根據(jù)本期發(fā)生額及抵減稅額填寫(xiě)金額部分; 其中,本期第4列“本期實(shí)際抵減稅額”需要依據(jù)當(dāng)期未減免前的應(yīng)納稅額為限額。當(dāng)?shù)?列“本期應(yīng)抵減稅額”大于(或等于)當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí),“本期實(shí)際抵減稅額”為當(dāng)期應(yīng)納稅額;當(dāng)“本期應(yīng)抵減稅額”小于當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí),“本期實(shí)際抵減稅額”為本期應(yīng)抵減稅額。 (3)主表,第5行“(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”及第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”分別填寫(xiě)處置固定資產(chǎn)的銷(xiāo)售額及稅額(按3%計(jì)算的稅額),第23行“應(yīng)納稅額減征額”按增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)。
非常感謝
沒(méi)事的; 希望能幫到你??
我按你說(shuō)的摸索一下看看
?你好 嗯 。先去看看 在報(bào)? ?