您好 有20萬是進口環(huán)節(jié)應該繳納的 進口的20萬不需要繳納 所以要減去啊
老師,不是說進口環(huán)節(jié)的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣嗎,為什么這題沒有全額抵扣呢?
進口環(huán)節(jié)的增值稅跟銷售開采的原油不是同一環(huán)節(jié),為什么要減去進口關節(jié)交的增值稅呢
資料7的進口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進項?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動可以抵扣,有的老師說屬于個人消費,不可抵扣進項!如果進口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進項抵扣,這個進項稅額能不能作為加計抵減的基數(shù)?
進口環(huán)節(jié)的銷項稅不是可以當做進賬抵扣嗎?為什么不減掉?
第二問里面進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅是不是代扣代繳海外企業(yè)的銷項,然后這484萬可以作為自己的進項抵扣。
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經(jīng)銷商出貨給我們開發(fā)票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開具。
開發(fā)票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發(fā)霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業(yè)務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發(fā)生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
老師你沒明白我的意思,我知道這20萬要扣了,我的意思扣完后它不是還能做進賬抵扣嗎,那是不應該再減個20萬呢?
本期實際需要繳納80? 應該是把進口的20已經(jīng)抵減掉了啊
哦 明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問