接待客戶,屬于生產(chǎn)經(jīng)營,進口增值稅可以抵扣的 如國內(nèi)購買小汽車接待客戶,進項是可以抵扣的
老師我在學增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進項稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
資料7的進口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進項?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動可以抵扣,有的老師說屬于個人消費,不可抵扣進項!如果進口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進項抵扣,這個進項稅額能不能作為加計抵減的基數(shù)?
企業(yè)購進的無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)、固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、個人消費或者集體福利的,其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣 老師這句話是什么意思,之前講課不是說免稅項目、個人消費、集體福利的進項不能抵扣么,上述講又能抵扣
這個月我司發(fā)生了進口增值稅61130.36元,然后又開票了一張,價稅合計22000元,稅額2530.97元,代理記賬的人員說,因為我們當月抵扣銷項稅額不能大于進項稅額,所以說我們這個月2530.97元不能抵扣,有點不明白為什么不能當月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵稅額嗎?
老師,我理一下,就是在增值稅為負數(shù),進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
做商貿(mào)類的賬時,要在財務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應(yīng)部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
進口增值稅不可以作為加計抵減的基數(shù)嗎?
請問你們是什么行業(yè)的?
旅游應(yīng)該屬于生活服務(wù)
進口增值稅可以作為加計扣除的