你好,未開具發(fā)票一欄,填寫附屬開具的發(fā)票,填寫證書。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,4月份銷售的貨物,當(dāng)時(shí)未開發(fā)票,報(bào)增值稅時(shí)填寫未開票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么做賬
您好,老師。我們單位在報(bào)上個(gè)月的銷售情況明細(xì)表時(shí),在未開具發(fā)票銷售額填了5000元。本月我們銷售另一批貨物6000元。那報(bào)增值稅的時(shí)候,是在開具發(fā)票那寫6000元;還是在未開票寫5000元,在開具發(fā)票那寫1000元啊?
老師您好:3-6月銷售貨物都未開票,7月份開具,那銷售當(dāng)月未開票確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)增值稅嗎?
2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報(bào)怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會(huì)在4月份開,那5月申報(bào)4月的又該怎么填
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
老師,賬務(wù)怎么處理呢
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,4月份就已經(jīng)收到款了
你好,錢并沒有退回來,不用動(dòng)錢,用一個(gè)往來科目代替就可以,這個(gè)往來科目最后是沒有余額的。
老師,跨月發(fā)票怎么處理呢,需要重新開
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
分錄沒有看懂嗎?一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款是零。
老師上一筆懂了,這是另一個(gè)
紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重新開借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。