同學.你好 嗯嗯,如果你是季報的,一季度計提一次
請問老師,企業所得稅一般是按季度預交,那每個月月底需要計提嗎?所得稅是按照利潤表中的利潤總額來計算嗎
請問老師,所得稅是一個季度計提一次嗎?是按照利潤總額計提嗎?
每個季度計提所得稅,是按照本期利潤總額*0.25,還是按照本年累計利潤總額*0.25-預繳所得稅額
老師,季度計提所得稅是按照季度末利潤表中的利潤總額本年累計金額來計算的嗎?
我們季度計提所得稅時候是按照本季度調整后的利潤總額,還是按前幾個季度的合計利潤總額呢?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
那請問,一個季度計提的時候,是根據利潤總額來計提的嗎?還是說需要調增調減?
同學,你好 根據利潤總額計提,不需要調增調減
那小微企業是不是不超一百萬按照利潤總額的40%計提,然后再按20%交稅呢?
同學,你好 自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!