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老師 有公司要注銷 一般納稅人 應交稅費有余額 我查了一下是因為我接手之前 進項票在電腦上已經抵扣 但發票未做賬 而現在發票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦?

2021-08-16 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-16 10:57

你好,你知道具體的什么業務嗎?可以問銷售方要發票復印件來做。

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快賬用戶9277 追問 2021-08-16 11:06

這個應該是有些困難 都是出差時候 小金額的發票

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快賬用戶9277 追問 2021-08-16 11:06

基本上是很難

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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:09

那就不允許抵扣,需要進項轉出,而且你的所得稅也不允許抵扣。

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快賬用戶9277 追問 2021-08-16 11:11

那怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:13

這是差旅費的嗎?借銷售費用進項貸銀行存款之前是這么做的嗎?

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快賬用戶9277 追問 2021-08-16 11:17

有差旅費的 有油費

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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:20

銷售費用,差旅費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

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你好,你知道具體的什么業務嗎?可以問銷售方要發票復印件來做。
2021-08-16
?你好 ;? ? ? ? ?那你 沒有認證就做 ;? 借工程施工? 貸??應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2022-07-12
你好!申報表做進項稅轉出就可以
2021-03-10
你好,根據你的描述,之前的會計應該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報表上的期末數對應上(其實,應交稅費應交增值稅下的各個科目不串戶,不用來回結轉的)。繳納增值稅,借應交稅費應交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項,未交增值稅,貸進項。
2025-01-06
同學你好,用于簡易征收的進項稅額是不能夠抵扣的,要做轉出處理。
2023-12-16
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