借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),你做的是這個(gè)分錄嗎?如果是的話,借工程施工貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工暫估一個(gè)。
老師,我們一般納稅人公司,準(zhǔn)備買一輛車,肯定要專票,拿回來專票后可以全額當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?折舊應(yīng)該怎么提
你好老師,我公司是一般納稅人。業(yè)務(wù)是先進(jìn)行,然后打款給供應(yīng)商,向他們追進(jìn)項(xiàng)票。如果是在12月份的業(yè)務(wù),次年1月份才能追回來進(jìn)項(xiàng)票,就假定10號(hào)左右都能追回進(jìn)項(xiàng)票。這個(gè)在稅務(wù)方面,能當(dāng)做12月份的業(yè)務(wù)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅頂扣嗎,還是說只能當(dāng)做次年1月份的了。
你好,我公司是一般納稅人,開工程服務(wù)發(fā)票出去后,當(dāng)月需一定要拿進(jìn)票回嗎?如果當(dāng)月拿不進(jìn)票回來,要如何處理?
那這個(gè)發(fā)票開出去之后,我如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢,我公司是一般納稅人,承接了一個(gè)學(xué)校工程,屬于事業(yè)單位,需要開局普票
老師你好,我想咨詢一下,比如說我們公司當(dāng)月開票300萬,然后進(jìn)項(xiàng)票只拿回來100萬,當(dāng)月繳納開票金額300萬的稅,那么下月拿回來拿了進(jìn)項(xiàng)200萬,能不能抵扣呢
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
這個(gè)工程施工成本暫估的話,那當(dāng)月事不是要交所開發(fā)票的全額增值稅款呢?那以后票回來時(shí)能沖抵扣增值稅額嗎?
你好,你有其他的專票嗎?如果沒有其他的磚,片兒就得交增值稅。
沒有專票,只普票,也是挨交全額增值稅發(fā)票額?
好是的,你是一般納稅人嗎?如果是的話,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納,如果你的進(jìn)項(xiàng)0就按照銷項(xiàng)來教。
那么這個(gè)企業(yè)所得稅,要如何處理呢?下個(gè)月或當(dāng)季發(fā)票回,后要怎處理呢?掛這?那么進(jìn)票的稅額留下單工程抵扣嗎?
你已經(jīng)暫估了不是嗎?按照你暫估的這個(gè)成本來申報(bào),也就是御姐的時(shí)候可以抵扣。
我這樣理解:本月無進(jìn)票時(shí)候,我們先工程施工暫估,增值稅按工程施工暫估成本稅額來抵扣,待下個(gè)月票回來再入成本對(duì)嗎?
不知我的理解有沒有錯(cuò),還是下月回票只是只是對(duì)企業(yè)所得稅這個(gè)有影響而已呢?
你好,增值稅不可以按照暫估的抵扣增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng),就是沒有進(jìn)項(xiàng),沒法抵扣你的所得稅,可以按照暫估的抵扣。
那下月回票只是對(duì)企業(yè)所得稅這個(gè)有影響而已呢,對(duì)那個(gè)增值稅沒有用了,對(duì)吧?
你好,可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票,或者是以后的。