如果是1月開出的發票,只能抵扣1月的銷項稅的
老師,20年3月,我們老板從公戶轉了一筆費,也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調增,后面4月份這筆業務回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應交稅費—進項稅貸:現金)。現在12月才發現,那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
你好老師,我公司是一般納稅人。業務是先進行,然后打款給供應商,向他們追進項票。如果是在12月份的業務,次年1月份才能追回來進項票,就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面,能當做12月份的業務進行進項稅頂扣嗎,還是說只能當做次年1月份的了
你好老師,我公司是一般納稅人。業務是先進行,然后打款給供應商,向他們追進項票。如果是在12月份的業務,次年1月份才能追回來進項票,就假定10號左右都能追回進項票。這個在稅務方面,能當做12月份的業務進行進項稅頂扣嗎,還是說只能當做次年1月份的了。
我們公司是一般納稅人企業,上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎?借:主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進貨都是從自產自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發票,現在存在最后我們進項比銷項稅額多,產生留抵稅,在10月份出現這種情況的時候,電子稅務局就發出紅色預警,稅務局人員讓我們出具一系列相關資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點,沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現進項稅大于銷項稅,這種情況怎么辦
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
那如果是12月份賣出去的貨,1月份才收到的銷項票(一般納稅)或者是普票(小規模納稅人)都是可以當作12月的銷售收入來計稅是嗎,還是說也可以當作一月份的銷售收入來計稅
可以的,要作為12月的收入
能作為1月份收入嗎?