你好對的,只要是贈送給客戶的贈送出去的,你的產品都是視同銷售。自產自銷的,送給你的職工也是視同銷售。
這里的為促進銷售贈送紀念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計入銷售費用,為什么還會有一個銷項稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應該是自產或購進的貨物嗎
老師,給客戶贈送的 或者 試驗品 或者還有什么 是不視同銷售的嗎?
銷售過程中給客戶購買的禮品卡或者贈品按視同銷售做賬還是按照銷售費用做賬?
請問老師,公司購買的產品用于贈送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
送給客戶的購物卡需要視同銷售或者是代扣個稅嗎?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
外購的 送給客戶 員工也都是算視同銷售嗎?
你好,送給職工的,不需要視同銷售 送給客戶的需要。
意思是 自產自銷部分 給客戶的 不管是 贈品還是試驗品 都視同銷售 給員工也是視同銷售 如果是外購的,給客戶是視同銷售, 給員工是福利嗎
對的是的,可以這么理解的。q
那如果是給銷售給客戶 隨同的贈品呢 這個贈品也視同銷售嗎
對的,是的,是這么做的。
老師,比如我銷售價格每件10元,銷售50件, 贈品1件, 那么 我開票的時候是開 500 還是開510 呢
510,然后再開一個折扣。
開折扣的話,折扣在發票上是負數, 那么就是 正數是 51件,單價是10 金額是 510 負數是- 1件 折扣金額是-10 發票總額是 500 咯
對的,是的,是這么做的。
那如果是我是銷售A產品 50件,單價10元,金額500, 我贈送的是B產品,20元,又怎么開票呢
你好,B產品單獨開一個20的,然后再開一個折扣。
意思是正數 20元,負數也是20元,開票金額為0?
對的,是的是這么做的。