你好,應該按照十桶銷售來做。
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模
銷售過程中給客戶購買的禮品卡或者贈品按視同銷售做賬還是按照銷售費用做賬?
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
以自產的貨物或購進的貨物,當禮品贈送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營業外支出?
請問購買禮品贈送客戶,可以不做業務招待費,按照截圖的說法,購買時做成本費用,贈送時作視同銷售,請問購買贈送分別怎么做賬?
老師,建筑勞務公司,可以就同一個施工項目,在小規模時開1%專票,超過500萬了變小規模開3%專票可以嗎
公司的發票可以開給個人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價發行,能用大白話解釋嗎
電子稅務局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊
老師,離職工資補償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關系
這種情況,企業所得稅年度申報時填在哪個表里的哪行
你好,老師,四月開始應該是代賬公司要交接給我做賬了,但是他們到現在還沒弄好數據也沒有,如果拖到五月的話,比如像用友軟件的我這個到時候會有影響嗎,因為我看財務軟件月份改不了呢,比如現在是四月,想做3月的是點不了的
老師,年度企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表這個表怎么填列
給員工購買工作服入什么費用合適呀?
請問酒店采購了一個九牧王馬桶用,請問借貸怎么做
應該按照視同銷售來做。
8月份購買手機1臺3000元贈送客戶取得增值稅專用發票,購買購物卡2000元贈送客戶,取得增值稅普通發票,具體會計處理怎么做?
你好,你們單位主營是銷售手機的嗎?
不是,培訓業
那你直接坐到招待費,借銷售費用,招待費貸銀行存款。
不做視同銷售了嗎?
是的,不做,視同銷售。
不屬于最后一條嗎?
好,你們單位主營不是這個的,不是貨物的,你可以直接坐到招待費里面。
不是有購買的貨物無償贈送嗎?
那你手機的借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸,銀行存款借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅銷項 贈送的購物卡,借銷售費用招待費貸銀行存款。
到底應該咋樣我都不知道怎么理解了
就像你們單位購買的酒,招待客戶的話,你還做十桶銷售碼。
這個一般稅務局不要求的話,你直接做招待費就可以啊。
不是招待客戶,是客戶買我們的課的贈品
關鍵您是專家,我希望從您這得到專業的回答,稅務局到底要求不要求希望您幫我判斷啊
你好,建議做到招待費里面的。
購買的手機也做招待費?
對的是的,是這么做的。