你好 是的。 應該需要一致的。 是的
咨詢了賬面上的應交稅費--未交增值稅借方余額大于申報表上面期末留底額,應該如何調整
你好老師請問,增值稅申報表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96,賬上的數大。該怎么調整好?
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應該一致不呢?
老師,新接手公司,賬面的進銷項與申報的進銷項對不上,導致未交增值稅借方余額與申報表期末留底稅額對不上怎么辦
正常結轉未交增值稅是11101.45 但是增值稅報表上有上期留底數額 1047.11 這樣繳納的金額和正常結轉未交增值稅金額不一致 現在怎么做賬
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
但是我接過來發現不一致了。賬上未交增值稅借方余額比申報表上上期留底稅額多了幾百,要怎么調呢。賬上多的往哪里調呢
?你好? ? ?不一致找原因 。 不能一開始 就調整? 去找到原因才行的?
前面代賬做的賬,看不懂,也沒得個明細
你好。 如果沒有查不到原因只能情況說明老板簽字做調整了。 你是哪個科目? 有余額。 借方嗎?
未交增值稅的借方有余額,但是這個月申報了其實是要交六七百的增值稅
?你好借營業外支出 貸 未交增值稅??