賬上需要做紅字分錄,納稅申報的時候收入那里要填寫負數的金額
老師,這個月紅沖了上月的銷售發票,申報表怎么填?
老師,我這個月沖紅了上個月的發票,賬務和增值稅納稅申報表要怎么填
老師請問一下 上月有紅沖發票 這個月填增值稅及附加稅申報表應該怎么填啊
請問老師,我本月沖紅了一張發票,在填寫增值稅申報表時,我應該把這個數填在哪個表上
老師,上個月繳納增值稅后,紅沖了一張上上個月的專票,然后上個月重新開了一個金額一樣的專票,這個月的納稅申報表該怎么填寫?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我這個月要怎么處理,下個月要怎么處理
這個月按照我剛才說的做就行
我這個月申報的是上個月,上個月還沒有開紅字發票的
我現在申報7月份的,8月開的紅字發票
哦哦,八月開的紅字做到八月份賬里,等九月份報稅的時候再把負數金額填到申報表里面
7月份按正常申報嗎
對,七月不受到影響,正常納稅申報就行了。