同學(xué),你好,以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表都可以在電子稅務(wù)局中我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,企業(yè)所得稅申報(bào)中的匯算清繳下載
2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表、在哪個(gè)位置下載
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表在哪下載
以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表在哪里查詢
殘疾人工資加計(jì)扣除的金額填寫在年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表那個(gè)位置呢
請(qǐng)問在新電局,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后的表格在哪里下載
你好,請(qǐng)問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購(gòu)置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對(duì)方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷項(xiàng)少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫(kù)存原材料倉(cāng)A物料有1000,深圳原材料倉(cāng)有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫(kù)存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
老師點(diǎn)那個(gè),怎么下載
你進(jìn)入電子稅務(wù)局后,然后點(diǎn)我要辦稅,然后點(diǎn)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,再點(diǎn)匯算清繳進(jìn)去下載就好,如下圖操作
湖北稅務(wù)局沒有這個(gè)界面
那你在你辦稅,稅費(fèi)申報(bào)那里找一下有沒有地方下載,如果沒有找到,建議你打稅局電話問一下
好的,謝謝
不客氣~很高興為你解答