?你好? ?留抵的進項稅是? ?會自動抵減的。 這個是 改不了的。 你只能少認證一些進項稅? 不要一次性認證過多才行的??
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應納稅額0這里寫上這個月的相差稅,,竽于就是這個月交增值稅78.01元,可以嗎
老師,我上月有增值稅留底退稅額:331.3,本期增值稅152.88,這個表上的勾稽關系是上月的留底退稅額331.3可以抵扣本月的附加稅嗎?老師就是331.3-152.88=178.42?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應交增值稅—進項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
5月轉出未交增值稅后 6月報稅時公司增值稅 報表上有個上期留底數額 扣完留底后在繳納增值稅 那這樣跟我5月轉出未交增值稅不一樣 我現在如何操作
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
但是這個圖里沒有自動減!好奇怪
下圖,應納稅額應該會自動有數據,為什么我有出項比進項多,沒有數據了,是不是我哪錄錯了
?你好你去減免明細表寫了沒有??
填了,直接空保存
這里是系統自動出的數據2223.50,在本期發生額也要填寫2323.50嗎?稅額不用填了吧
?你好? 是的。 就這樣來寫。? 一般 進項稅認證了會自動出來的? ? 系統 表格里面去的。 你核對數據就行了。沒有出來自己手動去填寫下??
應納稅額這里無法寫數據上,出項一進項二我們要交的稅吧!
?你好 這個是自動的 應納稅額自動計算的 ;? ?是的。 如果你有稅費正數金額 就得繳納稅費了? ?; 你 應交增值稅 =? 銷項稅 -進項稅- 留抵進項稅。 你本身就不繳納稅費呀? ?
所以他自動減了嗎?所以這次應該用出項稅額7083.89-進項稅額7005.98竽于78.01,這78.01自動在應留底稅額里減了嗎
?你好? 是的。自動抵減了呀 。? ??
謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??