分錄一 借:庫存商品-8.5萬 貸:其他應付款-老板8.5萬
老師,我是小規模內賬,我公司代理銷售甲公司的A產品2000套,沒有進貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600,快遞費1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產品 100000 貸:主營業務收入—A產品 100000 做成本時: 借:主營業務成本 —A產品4萬 平臺費600 快遞費1000 貸:應付賬款—甲公司41600 老師,我用應付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
公司A銷售給公司B一批設備,已經開具了增值稅專用發票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結轉成本想借:主營業務成本,貸:庫存商品的時候,發現賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設備在委托第三方生產中。設備生產出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發票?
老師,我公司印刷D產品(書)2000冊成本8.5萬(書號費、版權費、印刷費都包含在內),老板支付的。我已經做的分錄, 借:主營業務成本-8.5萬 貸:其他應付款-老板8.5萬 請問老師,我這樣直接入賬可以嗎,內賬。 如果以上分錄可以,我司銷售D產品時(老板收錢) 借:應收賬款~老板 貸:主營業務收入 這樣計入可以嗎?如果以上都是可以的,銷售D產品還需要結轉成本嗎? (備注:我已經把D產品成本一次性計入了見分錄1)
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
分錄二 借:主營業務成本-8.5萬 貸:庫存商品8.5萬
分錄2銷售商品時,借應收賬款 貸主營業務收入,這個分錄不需要寫嗎
您寫的分錄一和二,是在銷售D產品前,直接把庫存商品入庫后結轉成本了是嗎?那如果我理解的正確的話,銷售D產品時還需要再一次結轉成本嗎
能回答下嗎老師
老師問題2:如果H產品成本6萬2020年開始分攤,分攤3年,截止目前已經分攤了一年多,老板突然通知截止到現在把剩余的未分攤的不需要再分攤了,一起計入目前的賬目中,我該怎么做
分攤時我做的賬目是 借長期待攤費用N產品 貸其他應付款老板 開始分攤時, 借管理費用 貸長期待攤費用N產品 現在把剩下的全部做進來不再分攤了
???老師麻煩回答下
剩下的還未待攤的 借:管理費用 全部未待攤的 貸:長期待攤費用
分錄2銷售商品時,借應收賬款 貸主營業務收入,這個分錄需要寫