你好,正常啊,他掛靠你們是要給你們發票
老師,我們是一般納稅人,建安公司,現在要開9個點,去異地預繳稅款的話,增值稅要交幾個點呢
請問個人掛靠,對方要求提供13%個點的發票,然后要在我們當地交2個點的增值稅和企業所得稅,這個稅點對嗎?
我司一項目掛靠另一公司,開100萬的發票,是不是我司提供100萬的成本票就不用再交增值稅了?開出的銷項票是9個點,提供的成本票是13個點
別人公司掛靠我們公司開票9個點,,異地項目,我司開票后預交了2個點增值稅,對方公司想要提供9個點增值稅,不交增值稅,這種情況正常嗎?
掛靠公司給我們開9個點建安票100萬,異地繳增值稅2個點,稅負對方說1個點。我是不是提供6個點的稅金給對方
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議,因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發票 消費是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費的部分用什么報銷呢
請問商貿企業一一對應分錄要先做進項再跟著做收入嗎?先做收入再做進項可以嗎?
老師,業務招待費賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個呢?
2021年的應付賬款到2025年還有余額,實際已經清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
之前確認了一部分廠區建設的固定資產,現在廠區建設的審計報告出來,還要增加一部分固定資產金額,不太會賬務操作,這個具體要怎么做?金蝶財務軟件上怎么操作?
給發票也是給全額增值稅的發票嗎?
給發票也是給全額增值稅的發票
那這種不就是我們公司相當于要拿2個點的增值稅額在預交里面嘛,本項目也不能抵扣,只能去其他的項目抵扣?
還是說這2個點的稅額可以退出來?
你進銷相抵沒有吃虧啊,那你預交肯定要自己先掏錢了
那我預交的錢怎么辦呢?
交了就交了啊,不明白你說的什么怎么辦,你有收入本來就要交增值稅
對于這個項目而言,對方提供了全額的增值稅進項發票,我是不需要繳納增值稅的,我又預交了增值稅,預交的增值稅是多余的啊
有多交的你報表上自動會顯示留抵,這個項目不交可以抵其他要交的項目