您好 如果是100萬9%稅率的銷項收到100萬的13%進項 是不需要交增值稅
我司一項目掛靠另一公司,開100萬的發票,是不是我司提供100萬的成本票就不用再交增值稅了?開出的銷項票是9個點,提供的成本票是13個點
掛靠公司給我們開9個點建安票100萬,異地繳增值稅2個點,稅負對方說1個點。我是不是提供6個點的稅金給對方
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個項目工程款進來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費,每個項目都是拿出收入90%來做成本,然后這個項目是甲供材項目,對方提供9個點的專票,我們財務經理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費,也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費,我對對方提供9個點專票這個不太理解,能解釋下嗎?
一般納稅人,開出去了140萬的銷項票,是9個點的,開進來的成本票是13個點的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項票,是9個點的,開進來的成本票是13個點的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
但是對方財務卻讓抵扣10.5個點,這樣合理嗎?怎么給他解釋
是對方要控制稅負率么 多的稅款會退給您嗎
不退,他還要我們補繳稅呢
要你補繳什么稅款?
比如10萬的進賬票,稅額可抵扣1.3萬,但是對方財務只讓抵扣1.05萬,中間差額2500要我司承擔,
那您開具的銷項稅額是多少?
總共稅額117000元,之前預繳了24570元
那您收到的進項發票稅額是多少
這個得查一次,因為之前沒有經手,都是直接把票就寄給了掛靠公司
如果您進項大于銷項了 還預繳了增值稅 那肯定是不要再繳納增值稅