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事業(yè)單位,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?上面單位還要求收入不能有余額。另外銀行存款利息可以計(jì)入利息收入科目嗎?我看軟件里面利息收入的一級(jí)科目是非財(cái)政撥款收入,不知道銀行存款利息收入放入哪個(gè)科目?另外年末利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?

2021-08-09 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-09 16:05

同學(xué)您好,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi),本來就需要結(jié)轉(zhuǎn)到“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”當(dāng)中,結(jié)轉(zhuǎn)完后辦公經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的“財(cái)政撥款預(yù)算收入”年末無(wú)余額,分錄為: 借:財(cái)政撥款收入 ? ?貸:本期盈余 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 ? ?貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 銀行存款的利息是放到“利息收入”科目,“利息收入”屬于一級(jí)科目,無(wú)需放到“非財(cái)政撥款收入—利息收入”中,“非財(cái)政撥款收入—利息收入”核算的是非財(cái)政撥款收入所產(chǎn)生的利息,“利息收入”年末結(jié)轉(zhuǎn)至“本期盈余”,對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目“其他預(yù)算收入—利息收入”結(jié)轉(zhuǎn)至“其他結(jié)余”,分錄為: 借:利息收入 ? ?貸:本期盈余 借:其他預(yù)算收入—利息收入 ? ?貸:其他結(jié)余

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快賬用戶3933 追問 2021-08-09 16:57

老師,您好,本期營(yíng)余有余額是不是需要這樣結(jié)轉(zhuǎn):比如余額2007, 借:本期盈余2007 貸:本年盈余分配2007 借:本年盈余分配2007 貸:本年盈余2007 借:本年盈余2007 貸:累計(jì)盈余2007 請(qǐng)問這個(gè)思路是不是對(duì)的呀?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 17:27

是這樣的,事業(yè)單位沒有“本年盈余”這個(gè)科目,做完您寫的第一個(gè)分錄后,直接從“本年盈余分配”結(jié)轉(zhuǎn)至“累計(jì)盈余”即可

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快賬用戶3933 追問 2021-08-09 17:33

好的,謝謝,請(qǐng)問這個(gè)利息收入是不是屬于非稅收入需要上繳國(guó)庫(kù)的?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 18:00

非稅收入其中有一個(gè)包括政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入,才需要上繳國(guó)庫(kù),其余性質(zhì)的資金產(chǎn)生的利息收入,不需要上繳,但一般情況下,這些錢都是存在單位的銀行,沒有哪個(gè)單位能做到在計(jì)算利息時(shí)區(qū)分的如此仔細(xì),所以一般情況下是統(tǒng)統(tǒng)上繳,反正財(cái)政也會(huì)回?fù)艿絾挝?

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快賬用戶3933 追問 2021-08-09 19:02

好的,那如果上繳應(yīng)該怎么做分錄呀?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:10

收到利息收入, 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款-利息收入 上繳時(shí), 借:應(yīng)繳財(cái)政款-利息收入 貸:銀行存款 回?fù)軙r(shí), 借:銀行存款 貸:利息收入 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入

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快賬用戶3933 追問 2021-08-09 19:46

這樣的話是不是回?fù)艿臅r(shí)候才做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,看來我做錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-08-09 20:15

不過實(shí)際工作中,利息收入上繳與否也不是說太嚴(yán)格,直接計(jì)入利息收入并做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,也不能算錯(cuò)誤

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快賬用戶3933 追問 2021-08-09 20:40

好吧,那年底累計(jì)盈余有余額有啥影響沒有呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 20:59

累計(jì)盈余有余額是正常的,不必?fù)?dān)心

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快賬用戶3933 追問 2021-08-10 11:18

好的謝謝老師 再問一個(gè)問題就是像照片中是兩筆還沒有用的費(fèi)用,是轉(zhuǎn)到了我們實(shí)有賬戶,年末我應(yīng)該怎么做分錄呢?之前做的是: 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 借:其他應(yīng)付款 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 我們領(lǐng)導(dǎo)說這樣不對(duì),實(shí)際這個(gè)費(fèi)用并沒有花掉,但我也不知道怎么改

好的謝謝老師
再問一個(gè)問題就是像照片中是兩筆還沒有用的費(fèi)用,是轉(zhuǎn)到了我們實(shí)有賬戶,年末我應(yīng)該怎么做分錄呢?之前做的是:
借:銀行存款
貸:財(cái)政撥款收入-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
借:其他應(yīng)付款
貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
我們領(lǐng)導(dǎo)說這樣不對(duì),實(shí)際這個(gè)費(fèi)用并沒有花掉,但我也不知道怎么改
好的謝謝老師
再問一個(gè)問題就是像照片中是兩筆還沒有用的費(fèi)用,是轉(zhuǎn)到了我們實(shí)有賬戶,年末我應(yīng)該怎么做分錄呢?之前做的是:
借:銀行存款
貸:財(cái)政撥款收入-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
借:其他應(yīng)付款
貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
我們領(lǐng)導(dǎo)說這樣不對(duì),實(shí)際這個(gè)費(fèi)用并沒有花掉,但我也不知道怎么改
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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:22

之前為何要做如下這個(gè)分錄? 借:其他應(yīng)付款 ? ?貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

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快賬用戶3933 追問 2021-08-10 11:25

這是之前的會(huì)計(jì)做的,她放到往來里面了,今年再產(chǎn)生的辦公費(fèi)從往來里扣,現(xiàn)在審計(jì)查賬,領(lǐng)導(dǎo)說不能這樣做,我也不知道怎么搞,我是新手

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:25

當(dāng)時(shí)收到撥款應(yīng)該做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我不是太能理解為何要做您的第二筆分錄?是有什么前因嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:32

去年收到錢時(shí),應(yīng)該做: 借:銀行存款 ? ?貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存—貨幣資金 ? ?貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 今年從去年的這個(gè)指標(biāo)支出時(shí), 借:以前年度盈余調(diào)整(或業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用) ? ?貸:銀行存款 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整(或事業(yè)支出) ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:35

去年那個(gè)錯(cuò)誤的分錄, 借:其他應(yīng)付款 ? ?貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 今年直接做對(duì)沖處理,改為: 借:以前年度盈余調(diào)整 ? ?貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶3933 追問 2021-08-10 11:58

老師,您這樣說就明白多了,但是現(xiàn)在產(chǎn)生的辦公費(fèi)手續(xù)費(fèi),從銀行存款支付的,我按領(lǐng)導(dǎo)要求沒有從那個(gè)往來里面扣,直接做的 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 沒有做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)槿ツ昴莻€(gè)會(huì)計(jì)把沒有用的收入也支出了,收支相抵了 估計(jì)今年到年底收入會(huì)比支出小呀,這樣會(huì)不會(huì)有問題呀?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:04

這個(gè)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金 某一年度收入比支出小沒什么關(guān)系的,畢竟結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)最終需要從“本期盈余”轉(zhuǎn)到“累計(jì)盈余”,“累計(jì)盈余”為正數(shù)即可,今年就當(dāng)做是從往年的累計(jì)盈余給今年的預(yù)算超支補(bǔ)虧就行

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快賬用戶3933 追問 2021-08-10 12:08

關(guān)鍵去年沒有做資金結(jié)存這個(gè)賬戶呀,里面沒有錢,累計(jì)盈余也是0,頭大

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:10

去年2020年已經(jīng)開始使用政府會(huì)計(jì)制度了,怎么會(huì)沒有資金結(jié)存這個(gè)賬戶以及累計(jì)盈余?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:23

是因?yàn)闆]有做新舊科目銜接嗎?如果是這樣的話,那您需要將原來舊制度下的會(huì)計(jì)科目余額按照政府會(huì)計(jì)制度要求轉(zhuǎn)到新的科目里了

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同學(xué)您好,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi),本來就需要結(jié)轉(zhuǎn)到“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”當(dāng)中,結(jié)轉(zhuǎn)完后辦公經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的“財(cái)政撥款預(yù)算收入”年末無(wú)余額,分錄為: 借:財(cái)政撥款收入 ? ?貸:本期盈余 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 ? ?貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 銀行存款的利息是放到“利息收入”科目,“利息收入”屬于一級(jí)科目,無(wú)需放到“非財(cái)政撥款收入—利息收入”中,“非財(cái)政撥款收入—利息收入”核算的是非財(cái)政撥款收入所產(chǎn)生的利息,“利息收入”年末結(jié)轉(zhuǎn)至“本期盈余”,對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目“其他預(yù)算收入—利息收入”結(jié)轉(zhuǎn)至“其他結(jié)余”,分錄為: 借:利息收入 ? ?貸:本期盈余 借:其他預(yù)算收入—利息收入 ? ?貸:其他結(jié)余
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