同學你好 要寫分錄嗎
某事業單位某年5月發生經濟業務如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存人銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定:開展專業業務活動取得事業收入60%上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有,應上繳的款項已經通過銀行上繳6.收到財政部門撥人專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業銷售貨物批,收得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為1600元,款項已存入銀行8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行
某事業單位某年5月發生經濟業務如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定:開展專業業務活動取得事業收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據上述經濟業務編制財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
2.資料:某事業單位某年5月發生如下經濟業務: 2們類需或置接變符入稱通知書”及相關原始筆證,收到本月經費520000元兩;購買固定資產,固定資產已經驗收入庫。 (2)我到“財政技權支竹題度到賬通知書”,本月取得容余額賬戶用故額度740元 (3)收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,款項存入銀行。 (4)并展專業亞務活動取得事業收入830000元,款項存入銀行。該故項應上城的員專戶管理。 (5)按規定:開展專業業務活動取得事業收入60%即上繳財政專戶,40%留歸事業生位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。 (6)收到同級財政部門撥入專款1000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技能大賽。 (7)開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅寫16 000元,款項已存入銀行。 (8)收到附屬獨立核算單位上繳的款項88 000元,存入銀行。 (9)收到被投資單位分來的利潤23 000元,存入銀行。 (10)收到債券投資的利息收入1800元,存入銀行。
2.資料:某事業單位某年5月發生如下經濟業務:(1)收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費520000元購買固定資產,固定資產已經驗收入庫。(2)收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000(3)收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,款項存入銀行。(4)開展專業業務活動取得事業收入8300000元,款項存入銀行。該款項應上繳財民專戶管理。(5)按規定:開展專業業務活動取得事業收入60%即上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。(6)收到同級財政部門撥入專款1000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技量大賽。(7)開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅策16000元,款項已存入銀行。(8)收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。(9)收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。(10)收到債券投資的利息收入1800元,存入銀行。3.要求:根據上述經濟業務編制財財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
(1)收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費520000元用于購買固定資產,固定資產已經驗收入庫。(2)收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得霉余額賬戶用款額度740000元。(3)收到上級主管單位技入的經費撥款50000元,款項存入銀行。(4)開展專業業務活動取得事業收入8300000元,款項存入銀行。該款項應上繳財政專戶管理。要求:根據上述經濟業務編制財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?