借管理費用開辦費貸銀行存款
老師, 我們出售一臺設備給對方, 簽了合同, 開了發票, 然后他們公司不會安裝, 我們這邊派人過去安裝的, 他們單獨又給付了人工費, 說不用開發票了, 我該怎么記賬呢
老師,您好,我們公司現在是籌建期,現在安裝了一臺空調,對方不能開發票給我,我該怎么做記賬憑證呢
老師你好!我們公司給對方干活然后給開的發票,現在1、對方把錢轉到賬戶里面了,憑證怎么做呢? 2、我們公司把錢從賬戶里面提出來了怎么做憑證呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,現在我公司開了一張空調維修費的專票給對方公司,還未收到款,請問到怎么樣做賬
老師,你好,我想請問下,我們是一個空調安裝公司,現在現金付給安裝工人維修費,但是這個錢需要后期在其他公司收回來,我應該怎樣做賬啊
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
不能做固定資產嗎
你好,可以做固定資產的,然后按月折舊,借固定資產貸銀行存款,借固m管理費用貸累計折舊。
你好,銷售雞蛋和收款進來是同時發生的,我該怎么做記賬憑證呢
借銀行存款貸主營業務收入。
是做兩筆還是做一筆的好,比如銷售雞蛋,借 應收賬款貸主營業務收入,收入雞蛋款,借應收賬款貸銀行存款
你好,做一筆就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。