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請問老師,本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多,現在出口退稅已經正式申報,增值稅報表不能作廢修改,打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多,同時也咨詢了專管員得到的回復是不會影響出口退稅。現在的問題是,聽說增值稅申報大于金稅數字沒關系,但是小于金稅數字就會影響清卡,按照12366的做法的話,那我下個月豈不是會影響清卡嗎?

2021-08-06 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 18:09

同學你好 一般沒事 按照專管員的來就行

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快賬用戶1108 追問 2021-08-06 18:10

下個月增值稅少申報出口退稅額會影響清卡嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:12

需要申報表和開盤一致 申報表可以比開票盤多但是不能少

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快賬用戶1108 追問 2021-08-06 18:12

那我這多申報的一萬多該怎么調整呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:13

多報了一萬沒事 不少報就行了

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快賬用戶1108 追問 2021-08-06 18:17

不會有稅務風險嗎?會影響匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:18

沒事 可以紅沖了重新報

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快賬用戶1108 追問 2021-08-06 18:23

老師,我其實是按照金稅打印的匯總表里的普票信息填的,本身只要填0%的金額,我不小心填了合計金額也就是13%和0%的金額,現在多報的就是那一塊13%的不能退稅的金額。但是有一個問題是這13%和0%是開在一張票上的,現在0%已經做出口退稅做掉了,我要是再紅沖開的話不會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:35

這個沒事 可以紅沖的哦

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快賬用戶1108 追問 2021-08-07 09:36

老師,我突然想到,昨天12366上來就問我填的金額涉不涉及稅款繳納,我說不涉及,他就讓我用下月沖減的方法來做了,但是他又提了一句清卡的事,最后還是讓我在下月增值稅申報時原路沖減了,所以沖減那個月我清卡會有問題嗎?我們公司管的比較嚴,老師說的紅沖的辦法我們jsox很難通過

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齊紅老師 解答 2021-08-07 10:28

沒事,這個可以紅沖了哦

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同學你好 一般沒事 按照專管員的來就行
2021-08-06
同學你好 轉出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
同學你好 這個會影響
2023-06-28
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。
2025-03-06
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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