你好? ?你們租期內 沒有按月來 確定收入嗎 ?? ? ? 你們租期結束了 才去轉讓 還是說 你們租期內就 決定轉讓不動產 了??
5.甲公司是一大型生產型企業,屬于增值稅一 般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,下列資料 提及的商品銷售價格均是指不含增值稅的價格; 確認銷售收入的同時結轉銷售成本。2019年5月 份,甲公司發生如下經濟業務:(14分) (1)5月2日,向B公司銷售一批貨物,銷售價 格為600萬元,實際成本520萬元。貨已發出, 客戶向甲公司開具銀行承兌匯票,期限3個月。 在此之前,甲公司已經對該批存貨計提跌價準備 15萬元。 (2)5月10日,因產品質量問題,上月銷售給 C公司的貨物被退回,該貨物已經收款并確認銷 售收入300萬元,實際成本為260萬元(沒有存 貨跌價準備),而且收款時給予客戶2%的現金 折扣(假定僅僅就價格部分給予折扣)。甲公司 返還退貨款并開具有紅字專用發票,貨已經收存 倉庫,準備返工。 (3)5月28日,將本公司生產的產品作為福利 發放給一線生產工人,所發放產品的一般市場銷 售價格(也為計稅價格)為60萬元,實際成本 為42萬元。(答案中以萬元表示) 1.(1.43分)編制甲公司向B公司銷售貨物確認收 入的會計分錄 2.編制甲公司向b公司銷售貨物結轉成本的會計分錄 三,編制c公司銷售退回沖減收入的會計分錄。 四,編制c公司銷售退回沖減成本的會計分錄。 五編制甲公司非貨幣性福利計提職工薪酬的會計分錄。 六,編制甲公司非貨幣性福利確認收入的會計分錄。 七,編制甲公司非貨幣性福利結轉成本的會計分錄。
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師您好!我們是建筑施工企業,因為公司沒有專門的經營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發生的施工成本全部結轉到主營業務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
租期內就轉讓了且一年的合同,一次性確認收入,過了租期就不存在退租金的問題了啊,
?你好? 那你就 到時轉讓 做固定資產清理處理即可 。 你 租期內的? ?收取了的租金不退 你就做違約金處理? ?你還得紅沖收入處理的?
是的,不動產就是走的清理,沒有確認收入一說,我得退租金紅沖發票后帳怎么處理?當期沒有收入可確認沖了發票好做賬嗎?
?你好? ? ?可以紅沖的。 只是沒有收入的話到時你紅沖會負數。 你申報會 對比不了 。? 到時可能需要你去稅務局大廳報負數申報的? 你這個發票開的專票還是普票 購買方認證 了嗎? ?;? ?
大多是專票,購買方應該都認證了的,我轉讓不動產時有需要交的稅增值稅,開紅字就可以沖減一部分,主要是已經確認的收入,當月沒有收入我沖什么,可以按照退租的金額直接做紅字分錄嗎?
?你好? ? ? ? ? 那你就讓購買方開紅字信息表 。你開紅字發票來紅沖。 你把之前你做的收入? 紅沖 了? ? ?是的??